民生银行绍兴分行制定2021年度合规内控检查计划


民生银行绍兴分行一直以来坚持“从严治行”,高度重视行内的控制管理工作,将行内的内控工作作为重点项目,并积极转变观念,持续推进内控体系建设。近日,为加强民生银行绍兴分行合规管理和内部控制效能,提升依法合规经营意识,根据总分行安排,结合《2021年总行内控合规检查立项表》及绍兴分行实际情况,绍兴分行由法律合规部牵头,各管理部门配合,制定了绍兴分行2021年度合规检查计划。

合规检查计划表明,首先下阶段,民生银行绍兴分行各条线部门将切实履行检查主体责任,深入开展检查,及时开展各条线的风险排查工作,强化整改和问责,规范检查全流程管理,不断完善全行一二道风险防控体系。第二,民生银行绍兴分行将按相关制度要求,继续落实重要岗位人员管控措施。第三,构建全行内控管理信息平台,努力实现内控管理资源共享,不断降低内控管理成本,提高风险的控制效率。第四,加强重点业务领域的审计与检查工作,提高审计与检查工作的有效性及针对性。最后,绍兴分行法律合规部将根据各部门的检查情况,完成分行问题库的制定。

在未来,民生银行绍兴分行将持续坚持业务发展与内控管理并举的经营策略,不断规范操作程序,防范风险。

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