中国民生银行绍兴分行完成2023年度计划内各项检查任务

为全面落实“四梁八柱”风险合规管理体系工作要求,实现分行“操作风险管理年”活动工作目标,绍兴分行重点围绕监管政策及专项治理关注重点、行内外检查指出的高发问题领域、内控管理薄弱环节以及屡查屡犯领域,结合分行自身经营情况,制定了《中国民生银行绍兴分行2023年度内控合规检查计划》,各项检查任务按时保质完成。

各检查实施部门坚持问题导向,提升检查质效,遵循“统一管理、有效覆盖、问题导向、责任落实”的原则实施年度检查,切实保证检查质量,形成“检查—评估—整改—提升”的良性循环,不断完善分行一二道风险防控体系,切实提高绍兴分行内控管理水平。对于检查中所发现的问题,各部门积极压实各机构责任,明确责任人,积极开展整改。

中国民生银行分行将落实好合规工作作为一项长期性、常态化的工作来抓,将积极通过检查的方式促使全行上下牢固树立生命线理念,以支持业务发展为着力点,传播合规文化理念,增强合规办事意识,使合规经营与业务发展得到有机结合。

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